WikiPrint - from Polar Technologies

Obieg faktur kosztowych

Realizacja elektronicznego obiegu faktur kosztowych to jedno z najbardziej popularnych wymagań stawianych systemom DMS. Polega na przeprowadzeniu procesu akceptacji faktur zakupowych przez poszczególnych pracowników zwanych czasem "cost-ownerami" w systemie przy użyciu odpowiednich formularzy.

Często wiąże się z tym procesem odpowiednia logika wpływająca na kształt tego obiegu np. faktury powyżej 500 zł muszą posiadać akceptację Prezesa, pozostałe mogą być akceptowane przez Dyrektorów.

W systemie eDokumenty do obiegu faktur kosztowych używana jest dokument typu "Faktura". Poniżej przedstawiony został przykładowy proces obiegu takiej faktury.

Pracownik/Rola Czynność Zapis w systemie
Sekretariat Rejestracja dokumentu, skanowanie, opis pól Dokument Faktura
Prezes Akceptacja Zapis w komentarzu faktury "AKCEPTUJĘ"
Dyrektorzy Akceptacja kosztowa Zapis na zakładce Koszty faktury
Księgowość Weryfikacja i zatwierdzenie kosztów Zmiana statusu na ZATWIERDZONY
Księgowość Eksport dekretów Wynikiem jest zewnętrzny plik oraz zapis statusu "WYEKSPORTOWANO" oraz daty eksportu

Dzięki odpowiednim słownikom koszty mogą być rozpisane pod względem

Poniżej przykładowy wygląd zaakceptowanej faktury.