Słowny opis procedury obiegu faktury. Sekretariat tworzy dokument typu faktura w systemie. Uzupełnia formularz dokumentu, zamieszcza skan i po zapisaniu dokumentu w systemie uruchomiona zostanie procedura.
<ul> <li>-etap wykonywany przez użytkownika</li> <li>-brak akcji</li> <li>-brak własności</li> <li>-przypisanie do grupy Sekretariat o identyfikatorze grp_id = 7</li>