Słowny opis procedury obiegu faktury. Sekretariat tworzy dokument typu faktura w systemie. Uzupełnia formularz dokumentu, zamieszcza skan i po zapisaniu dokumentu w systemie uruchomiona zostanie procedura.
-etap wykonywany przez użytkownika -brak akcji -brak własności -przypisanie do grupy Sekretariat o identyfikatorze grp_id = 7