Słowny opis procedury obiegu faktury.
Sekretariat tworzy dokument typu faktura w systemie. Uzupełnia formularz dokumentu, zamieszcza skan i po zapisaniu dokumentu w systemie uruchomiona zostanie procedura.
-etap wykonywany przez użytkownika
-brak akcji
-brak własności
-przypisanie do grupy Sekretariat o identyfikatorze grp_id = 7